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学校在省属高校内部审计工作座谈会上作经验交流

发布日期:2023-12-02     点击:141

11月30日上午,省属高校内部审计工作座谈会在山东省干部学院召开。省教育厅财务处副处长潘文娟出席座谈会。会议由省审计厅内审指导中心主任时艳主持。

座谈会上,我校审计处处长郭锋以《提升审计监督质效 服务学校高质量发展》为题作了汇报交流,重点介绍了学校党委贯彻落实省委审计办、审计厅《关于进一步做好全省内部审计工作的指导意见》的主要举措、学校内审工作取得的成效及经验,并针对内审工作面临的共性问题提出了意见建议。

2020年以来,在学校党委的坚强领导下,学校审计工作以风险控制和价值提升为导向,积极探索与创新审计工作方式方法,大力推进审计监督领域全覆盖,强化审计问题整改和成果应用,在降低学校宏观决策风险、促进学校经济活动安全运行等方面发挥了重要作用:一是加强党对审计工作的集中统一领导。2023年5月,学校成立党委审计委员会,形成了“党委统一领导、审计委统筹协调、审计委办公室具体落实、各二级单位协同联动”的审计工作格局。二是加强审计制度建设。制定了《鲁东大学党委审计委员会工作规则》,修订了《鲁东大学内部审计工作规定》等3个制度,为进一步规范审计行为、提升审计质量提供了制度保障。三是领导干部经济责任审计实现了全覆盖。共完成领导干部经济责任审计60项,并督促做好审计整改“后半篇文章”,促进了权力的规范运行。四是工程项目审计效益明显。共审计资金12000多万元,审减资金1300多万元,审减率11%,极大地提高资金使用效益。五是积极开展专项审计。先后完成高水平应用型专业群建设绩效审计,以及校企合作和中外合作办学、与校外企业合作事项、人才政策落实、招标采购事项等专项审计任务,进一步促进了上级重大政策和学校党委决策部署落实落地。(审计处 通讯员刘龙)


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